今年以来,洛川县财政局以强化内部管理和监督检查为手段,不断健全内部监督制约机制,促进了全县财政安全管理工作落实到位。
一是明确岗位职责,实行岗位责任制,对于拨款、审核、账务、印章、票据等关键岗位和重点环节分离设置岗位。二是严格执行会计基础规范进行会计核算,按规定定期结账,财政部门内部各股室、局属单位及财务人员之间,财政部门与统管单位、金融机构之间建立健全规范的对账制度。三是从严设置银行账户,要按照规定的用途使用银行账户,按照规定办理转账、提取现金等结算业务。四是在印鉴管理方面,要求印鉴必须分开保管,每月要按时填制印鉴管理登记表。同时,财政资金支付凭证实行专人、专柜管理,建立了支付凭证领用、撤销登记制度,银行票据专人传递,并签收登记。五是加强与开户银行的联系,指导和督促开户银行按照财政国库管理制度规定,办理财政资金收付业务,确保财政资金运行的及时、安全、高效。六是强化监督检查,确保财政资金安全。要求单位指定专人负责银行账户资金余额统计表、印鉴管理统计表、各账户银行存款余额对账单等会计资料归集整理、汇总报送工作。监督检查局对报送的各项会计资料,专人负责统计汇总,专人负责审核分析,对发现的问题及时进一步核实和纠正,以确保各项数据准确无误。